Здравствуйте! Помогите разобраться. Наша компания находится на ОСНО, сдаем в субаренду контейнеры ж/д. По договору с покупателем, мы компенсируем ему прохождение освидетельствования (ТО) контейнеров, поставщики контейнеров компенсируют в свою очередь нам (ТО), но частично.
Отнесли претензию, выставленную покупателем по ТО на сч.91 (внереализационные расходы) учли в налоговом учете как прочий расход, но поставщики погасят нам частично эту сумму через 3-4 месяца и мы ее в свою очередь отнесем на сч. 91 (прочие доходы) и учтем как доход в налоговом учете.
Но есть сомнения так как расходы возникают в одном периоде, а доходы будут в другом, когда нашу претензию признают и оплатят (поставщик иностранец, мы заранее не знаем сумму компенсации) . Не будет ли к нам претензий со стороны налоговой инспекции и правильно ли мы раснесли операцию по счетам?